Hoe werkt het claimen van voorbelasting uit eten en drinken?
Ik heb het afgelopen jaar geen voorbelasting geclaimd uit eten en drinken. Het gaat om de volgende zaken: kerstpakketten van de medewerkers (eten en drinken), kerstgeschenken tbv relaties en overige relatiegeschenken (eten en drinken), kantinekosten (vertier en drinken als koekjes, koffie, frisdrank), bedrijfsBBQ op eigen terrein, verzorgd door cateraar, bedrijfsdiner op externe locaties (uit activiteit wel BTW geclaimd), lunches verzorgd door cateraar bij ons op locatie tbv onze cursisten en de btw uit eten en drinken op door ons verzorgde events (uit zaalhuur wel BTW geclaimd). Ik vraag me eigenlijk af of dit allemaal goed gaat. Of we onszelf niet te kort doen. Ik heb de regels omtrent btw gelezen op de website van de belastingdienst, maar dat is toch niet bij te houden met de drempelbedragen? Wat zou u adviseren?